Cum se efectuează o intrare în stoc pentru un furnizor cu o altă monedă ?

Modificat la Vi, 17 Oct la 5:51 PM

De pe pagina principală („Acasă”) :

  1. Asigurați-vă că moneda furnizorului este definită corect în fișa furnizorului.

  2. Accesați „Logistică” → „Intrări în stoc”, apoi faceți clic pe „Intrare în stoc nouă”.

  3. Introduceți numele sau codul furnizorului.



Gestionarea cursului valutar

Dacă moneda furnizorului este diferită de EUR, va apărea automat un câmp suplimentar pentru introducerea cursului de schimb între moneda stației tehnice și moneda furnizorului.

Acest curs permite:

  • introducerea prețului de achiziție în moneda furnizorului;

  • calcularea automată a prețului de achiziție în moneda stației tehnice (EUR).




Interpretarea coloanelor din intrarea în stoc

  • „Preț de achiziție HT EXT” → reprezintă prețul de achiziție al furnizorului în moneda sa.

  • „Preț de achiziție HT” → reprezintă prețul recalculat automat în EUR, conform cursului introdus.



Astfel, utilizatorul va introduce prețurile de achiziție în moneda furnizorului, iar sistemul va face conversia automată în EUR pentru actualizarea stocului și a valorilor corespunzătoare.


A fost de ajutor articolul?

Grozav!

Mulțumim pentru feedback

Ne pare rău! Nu am putut fi de ajutor

Mulțumim pentru feedback

Spuneți-ne cum putem îmbunătăți acest articol!

Selectează cel puțin unul dintre motive
Verificarea CAPTCHA este necesară.

Feedback trimis

Apreciem efortul dumneavoastră și vom încerca să modificăm articolul